财务审计监督报告模板

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财务审计监督报告据金融行业消息,1月25日,有投资者在互动平台向禾端智能提问:董事会秘书,公司近十年的财务报表是否真实、准确?是否存在被警告、督查的违法违规行为?公司回复:公司年度财务报告均经具有证券资格的会计师事务所审计,未受到定期报告警示监管。本文来源于金融AI Telegram

财务审计监督报告模板

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2023年12月8日,河南证监局公告称,河南中粤股权投资基金管理人在开展私募投资基金管理业务过程中,未向中国证券投资基金业协会提交经中国证券投资基金业协会审计的管理人2021年年度报告。一家会计师事务所。所管理私募基金2022年度财务报告及年度基本投资运作情况。该行为违反了《私募股权投资基金监督管理暂行办公室》的规定。

指出,如果公司2023年度财务报表无法获取充分、适当的审计证据,可能会出具无法表示意见的审计报告,从而引发终止上市。公告提到,源城黄金因违反信息披露法律法规,于2024年4月22日收到中国证监会《立案告知书》号处罚。另外,请审计公司2023年财务报表!

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钛媒体App3月12日报道称,公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了严格核查评价,认为其具备提供审计工作的资质和专业能力。如期出具了公司2023年度财务报告审计意见和内部审计意见。控制审计意见,独立、客观、公正、规范执业。

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钛媒体App 3月11日报道,南侨食品集团(上海)有限公司2023年度董事会审计委员会会议显示,审计委员会严格按照相关规定,审阅财务报告并出具意见,并进行监督评价外部审计机构的工作。任命公司财务总监,监督和评价内部审计工作,协调管理、内部审计及相关部门与外部审计机构的关系。

钛媒体App3月11日报道,根据公司章程和法律规定,爱尔眼科医院集团股份有限公司专门制定了审计委员会议事规则,明确了审计委员会的职责、人员构成、会议召集和召开情况。审计委员会的通知、讨论和表决程序。等内容。审计委员会对外部审计机构的工作、内部审计工作、财务报告的审阅和内部控制的评价进行监督。

对2022年年报审计工作进行专题审查,督导外部审计工作和内部审计工作开展情况,总结会计师事务所2023年审计工作,并提出更新建议。审计委员会在监督审计工作、指导内外部审计和内部控制工作、审核公司财务报告等方面发挥了积极作用。

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会计师事务所2023年度审计工作进行总结。年度审计会计师的独立性和专业能力得到肯定,审计报告客观、完整、清晰、及时。建议继续聘任中汇会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构,董事会审计委员会认真履行对会计师事务所的监督职责,对其独立审计行为予以肯定!

钛媒体App3月11日报道,安徽安福电池2023届董事会审计委员会通报了审计委员会基本情况、会议召开情况及主要工作内容。报告期内,审计委员会监督外部审计机构的工作,指导内部审计工作,审阅财务报告并发表意见,评价内部控制的有效性,有效履行了职责。审计委员会将继续提及是什么。

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钛媒体3月11日报道,重庆勤安机电股份有限公司审计委员会2023年共召开4次会议,对外部审计机构工作进行评价,审阅公司财务报告并发表意见,评价公司内部控制的有效性,协调管理和与外部审计机构等的沟通,积极履行监督职责。 2024年,我们将继续密切关注审计工作,健全内部审计体系,维护好?